內部審核通知書(shū)
公司各部門(mén)、車(chē)間(科室)、審核組成員:
公司現決定于20xx年6月22日——6月30日對各銷(xiāo)售部、行政部、檢測中心、采購部、技術(shù)研發(fā)部、品質(zhì)管理部、制造一部及制造二部的各車(chē)間、資材科、動(dòng)力科的質(zhì)量/食品安全管理體系進(jìn)行一次內部集中審核,望收到通知后做好迎審準備,并對審核活動(dòng)予以支持和配合。
現將具體的審核計劃告之如下:
請收到通知的`各部門(mén)、車(chē)間(科室)提前準備好相關(guān)資料,確定好本部門(mén)、車(chē)間(科室)的內審聯(lián)絡(luò )人并于6月20日下班前報給行政部小羅。
如具體的審核時(shí)間因某些特殊情況被調整,則另行通知。
年月日
內部審核通知書(shū)樣本
篇一:內部審核通知書(shū)
內部審核通知書(shū)
篇二:內部審核通知單 文檔
UCDPC/CHX11-03
辦公室 :
依據CNAS/CL01:2006“檢測和校準實(shí)驗室認可準則”和“實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則”、《質(zhì)量手冊》現委派內審員謝晉、楊浩峰、沈園、郭亞?wèn)|到你部對4.1組織;4.2管理體系;4.3文件控制;4.6服務(wù)和供應品的采購; 5.2人員;5.4檢測方法確認;5.5設備;5.6測量溯源等內容及本中心質(zhì)量管理體系文件中的相關(guān)部分和管理體系的運作情況進(jìn)行審核,請協(xié)助。
內審日期 年 月 日
質(zhì)量負責人: 日期: 年 月 日
技術(shù)負責人: 日期: 年 月 日
UCDPC/CHX11-03
病媒科:
依據CNAS/CL01:2006“檢測和校準實(shí)驗室認可準則”和“實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則”、《質(zhì)量手冊》現委派內審員嚴蕾、王正軍、路寶利、謝伯頻到你部對4.3文件控制;4.13記錄的控制4.6服務(wù)和供應品的采購;4.7服務(wù)客戶(hù);4.8投訴;4.9不符合的檢測工作的控制;4.10改進(jìn);4.11糾正措施;5.2人員; 5.5設備;5.6測量溯源性;5.7抽樣;5.9檢測結果的質(zhì)量保證;5.10結果報告等內容及本中心質(zhì)量管理體系文件中的相關(guān)部分和管理體系的運作情況 進(jìn)行審核,請協(xié)助。
內審日期 年 月 日。
質(zhì)量負責人: 日期: 年 月 日
技術(shù)負責人: 日期: 年 月 日
UCDPC/CHX11-03
公衛2科:
依據CNAS/CL01:2006“檢測和校準實(shí)驗室認可準則”和“實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則”、《質(zhì)量手冊》現委派內審員嚴蕾、王正軍、路寶利、謝伯頻到你部對4.3文件控制;4.13記錄的控制;5.2人員;
5.5設備;5.6測量溯源性;5.7抽樣;5.9檢測結果的質(zhì)量保證;5.10結果報告等內容及本中心質(zhì)量管理體系文件中的相關(guān)部分和管理體系的運作情況 進(jìn)行審核,請協(xié)助。
內審日期 年 月 日。
質(zhì)量負責人: 日期: 年 月 日
技術(shù)負責人: 日期: 年 月 日
UCDPC/CHX11-03
公衛1科:
依據CNAS/CL01:2006“檢測和校準實(shí)驗室認可準則”和“實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則”、《質(zhì)量手冊》現委派內審員嚴蕾、王正軍、路寶利、謝伯頻到你部對4.3文件控制;4.13記錄的控制;4.6服務(wù)供應品的采購;4.7服務(wù)客戶(hù);4.8投訴;4.10改進(jìn);4.11糾正措施;
4.12預防措施;5.2人員; 5.5設備;5.6測量溯源性;5.7抽樣;5.10結果報告等內容及本中心質(zhì)量管理體系文件中的相關(guān)部分和管理體系的運作情況 進(jìn)行審核,請協(xié)助。
內審日期 年 月 日。
質(zhì)量負責人: 日期: 年 月 日
技術(shù)負責人: 日期: 年 月 日
UCDPC/CHX11-03
微生物科:
依據CNAS/CL01:2006“檢測和校準實(shí)驗室認可準則”和“實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則”、《質(zhì)量手冊》現委派內審員陳敏、何華、沈園到你部對4.1組織;4.3文件控制;4.8投訴;4.10改進(jìn);4.13記錄的控制;5.2人員;5.3設施和環(huán)境條件;5.4檢測方法及確認;5.5設備;
5.6測量溯源性;5.8檢測物品的處置;5.9檢測結果的質(zhì)量保證等內容及本中心質(zhì)量管理體系文件中的相關(guān)部分和管理體系的運作情況進(jìn)行審核,請協(xié)助。
內審日期 年 月 日
質(zhì)量負責人: 日期: 年 月 日
技術(shù)負責人: 日期: 年 月 日
篇三:內審通知單
DL04-
內部審核通知單
編號:
篇四:內審通知書(shū)(空白)
桂林乳膠廠(chǎng)
內部審計通知書(shū)
桂乳內審字[2013]第XXX號
內部審計承諾書(shū)
我們已按審計組的要求,提供了全部財務(wù)會(huì )計資料及相關(guān)資料。并鄭重承諾如下:
我們向審計組提交的單位會(huì )計報表及相關(guān)附表和其他有關(guān)會(huì )計資料,是按照《中華人民共和國會(huì )計法》以及國家其他有關(guān)財務(wù)會(huì )計法規的'規定編制的,公允(或真實(shí)、完整)的反映了本單位的資產(chǎn)、負債、損益、(或財務(wù)收支)情況。
承諾單位(公章):
單位法定代表人簽名:
單位財務(wù)人員簽名:
年 月 日
篇五:內部審計通知書(shū)模版
***************公司(審計部)
審計通知書(shū)
(******)審字[2015]第****號
*********:
根據**********公司董事會(huì )批準的年度審計計劃;公司審計部?jì)炔繉徲嬘嘘P(guān)規定和本月的審計計劃,報經(jīng)公司領(lǐng)導批準,審計部派出審計組于****年**月**日—**月**日對公司****年**月**日的資產(chǎn)負債表和合并資產(chǎn)負債表,**** 年**-**月的利潤表和合并利潤表,****年**-**月的現金流量表和合并現金流量表表進(jìn)行了內部審核;對公司內部運營(yíng)情況進(jìn)行了審計,請******給予協(xié)助配合(落實(shí)專(zhuān)人負責)并在****年**月*日前備齊審計所需相關(guān)資料。 現將審計事項通知如下:
一、審計范圍:
公司****年**-**月經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)構成、現金流量情況。
二、審計時(shí)間預計:
從*****年**月**日起,預計到****年**月**日。
三、需提供的資料清單和其他必要的協(xié)助:
1、請做好截止于**** 年**月**日的資產(chǎn)負債表和合并資產(chǎn)負債表,**** 年**-**月的利潤表和合并利潤表,****年**-**月的現金流量表和合并現金流量表;公司內部運營(yíng)情況資料的準備工作,在****年**月**日前向審計組提供資料。
2、審計期間,審計涉及的部門(mén)及有關(guān)人員請勿安排外出。需加班時(shí),請安排相關(guān)人員配合。
四、審計項目組名單:
項目組負責人: ******
項目組成員:****、****
************公司
審計部
****年**月**日
簽收:
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