經費預算報告范文
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好****年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制****年保密辦費用預算,現將費用預算說明如下:
****年保密管理工作經費預算費用
1、 保密日常辦公經費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)
2、 保密管理經費:
(1) 保密教育培訓經費:涉密人員教育培訓經費,每年定期不定期組織教
育培訓,合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料);
(2) 調研費:與相關保密單位業(yè)務聯系、交流經驗5500元。
(3) 保密業(yè)務咨詢費:20000元。
(4)保密項目評審費:我公司保密要害部位場所環(huán)境需上級相關單位進行檢查測試,取得相關審批手續(xù),上級機關進行保密檢查、制作證件等其它內容需經費4000元
(5)保密工作獎勵經費:與公司各部門簽訂保密責任書,與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書,通過部門考核、講評、打分情況,對成績突出的部門給予獎勵,全年費用合計8000元
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元
專項保密工作經費預算費用按實際支出(含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“****年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加****年度財政經費預算,報告如下:
一、 基本情況
全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積2000余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫(yī)技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有B超工作站、全自動血球儀、20**光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設備,開放床位16張。
****年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。
****年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,
其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7200元)****56元,商品和服務支出64663元,對個人和家庭補助2962元。
二、 實際運行情況
1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入 10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經常性支出:全院人員工資(****年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉費用 4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
三、 存在的問題
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、****年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經濟負擔;三是財政撥付預算經費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結合醫(yī)院的.特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現狀,現我院已無經濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加****年度財政經費預算32萬元,望予批準!
經費預算報告格式
一、收入預算
我校預計本年度接受上級款24 萬元,上年度結余 0.8萬元,實際可使用經費25.2萬元。
二、支出預算
根據往年經費使用情況和今年學校實際,預算開支如下:
(一) 日常辦公及就餐費70000元。
(二) 取暖費支出 12000 元.
(三) 辦公設備購置支出 30000元。
(四) 辦公設備購置支出 25000元.
(五) 水電費60000元。
(六) 校運會等活動1.5萬元。
(七) 其他雜用10000元
以上總預算支出約 24 萬元 。
要實現以上的預算目標,就要在資金運用過程中要堅持財務制度,各項開支由有關人員填寫購物申請單,如為大宗物品采購的要召開教職工代表代大會后討論通過,并做好會議記錄存檔。校園建設及維修要嚴格執(zhí)行先預算→核查后審批→簽訂合同→驗收結算的步驟,堅決壓縮不合理的開支,執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。各種支出憑證都要有經手人、驗收人、審核人(即會計)、審批人,一切帳目都要有帳可查,有據可對,防止制度不嚴,手續(xù)不清,用款混亂的現象發(fā)生,按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。
普安縣普天學校
2012年1月26日
經費預算報告格式 [篇2]
鎮(zhèn)政府:
據初步統(tǒng)計,我鎮(zhèn)參加市第六次人口普查的登記人口在12萬左右,其工作量大,任務重,根據市人普辦、市財政局聯合下發(fā)的《關于抓緊落實人口普查經費的.通知》(仙人普辦[2015]3號)和市人普辦《關于第六次人口普查鎮(zhèn)級經費預算項目設定的意見》(仙人普辦
[2015]4號)文件精神,結合我鎮(zhèn)實際,特向鎮(zhèn)政府申請,要求按政策撥付(本行政區(qū)人口人均1.5元的預算)人普專項工作經費,以便我們盡快落實市人普辦安排的工作。具體預算報告如下: 一、普查前期準備工 1、普查指導員、普查員的培訓(在市培訓2天) 20000元 6月—10月 2、普查小區(qū)劃分及地圖的繪制(430個小區(qū)) 5000元
3、宣傳費用 5000元
4、購買培訓資料費(450份) 7000元
5、普查登記草表的印制(12萬人) 15000元 二、普查階段 1、普查的試點 10000元 10月—12月 2、正式普查、集中審核、修正和編碼上報 10000元
3、普查后的結果抽查 5000元
4、普查表的匯總 10000元
三、普查辦公費用 1、接待上級檢查 5000元
2、報送普查表的差旅費 5000元
3、普查各階段業(yè)務普查生活招待 5000元
4、打印費 15000元
四、普查辦聘用人員 每總支聘用一名普查指導員,共用7名,每月工資700元,時間為四個月;兩個居委會共 33100元聘用普查員15名,每月工資600元。時間為一個半月。
五、普查后期的工作 1、到市集中錄入匯總 10000元
2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊 10000元 總 計 170100元 西流河鎮(zhèn)統(tǒng)計組
二〇一〇年六月十七日
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