數(shù)據(jù)檢查整改報告
市統(tǒng)計局:
2012年4月24日你局來我公司進行檢查工作,主要是征對我單位的統(tǒng)計法和統(tǒng)計制度執(zhí)行情況進行了檢查。發(fā)現(xiàn)主要存在如下問題: 1、2011年建筑業(yè)總產(chǎn)值上報數(shù)為2280千元,檢查核實數(shù)為2040千元;
2、未按規(guī)定設(shè)置統(tǒng)計臺帳;
3、未按照“企業(yè)一套表”制度規(guī)定獨立向國家統(tǒng)計部門網(wǎng)報統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 通過這次檢查,公司對統(tǒng)計工作有了新的認識和了解,深刻認識到統(tǒng)計工作的重要性,而且每個單位每個統(tǒng)計人員都有義務將統(tǒng)計工作認真負責的做好等。 我們單位通過這次問題的出現(xiàn),并將這些問題進行了詳細的查找和深入的分析,總結(jié)出造成這些問題的主要原因是由于我們公司建立時間短、規(guī)模小、管理制度不健全等,導致統(tǒng)計工作不受重視,特別是財務制度不健全,因而上報提取的數(shù)據(jù)來源不準確不全面,加之現(xiàn)有的專業(yè)統(tǒng)計員也由于沒有實際工作經(jīng)驗而對網(wǎng)報工作不熟練,因此出現(xiàn)以上問題。 檢查問題出現(xiàn)后,公司領(lǐng)導特別重視,而且對相關(guān)責任人進行了嚴厲批評和處罰,并帶頭要求自已今后也要把統(tǒng)計工作放在工作的重要位置上,以身作責配合統(tǒng)計人員將統(tǒng)計工作做好,立刻要求相關(guān) 責任人人員及時給予改正。
公司于5月份已去區(qū)統(tǒng)計局辦理了單位統(tǒng)計登記證。統(tǒng)計人員于6月份去參加了統(tǒng)計人員繼續(xù)教育以及“企業(yè)一套表”的培訓工作。財務工作也在逐步走向正規(guī)和健全。相信在今后的工作中我們不再出現(xiàn)以上問題。
關(guān)于網(wǎng)絡安全防護檢查的整改報告2017-01-19 12:02 | #2樓
一、 總體情況
根據(jù)中華人民共和國工業(yè)和信息化部、xx省通信管理局xx年組織的網(wǎng)絡安全專項檢查中被發(fā)現(xiàn)我公司所屬的.ahsrst;.ahsrst; .ahsrst網(wǎng)站存在網(wǎng)絡安全風險通知要求,進行本單位的網(wǎng)絡安全風險評估自查整改工作,檢查涵蓋范圍主要依據(jù)為xx-xxx-x網(wǎng)絡安全技術(shù)有限公司xx-x分公司2015年x月《xx-xxx-x有限公司網(wǎng)站安全測試報告》載明的SQL注入漏洞、XSS跨站腳本攻擊漏洞。根據(jù)建議修復了:
一、針對SQL注入漏洞:1、在網(wǎng)頁代碼中需要對用戶輸入的數(shù)據(jù)進行嚴格過濾;2、部署Web應用防火墻;3、對數(shù)據(jù)庫操作進行監(jiān)控,建立過濾用戶輸入的數(shù)據(jù),切記用戶的所有輸入都要認為是不安全的;
二、XSS跨站腳本偽造漏洞:1、對產(chǎn)生漏洞模塊的參數(shù)進行有效性檢測,對危險字符過濾,禁止(‘、”、+、%、&、<>、()、;、等)特殊字符的'傳入2、加強Web應用層防火墻等相關(guān)設(shè)備、可對應用層防火墻配置策略進行審查,是否配置了過濾特殊字符;3、限制輸入字符的長度。
二、檢查結(jié)果
通過由北京奇虎科技有限公司開發(fā)的.ahsrst 360網(wǎng)站安全檢測站點對被檢查本單位的通信網(wǎng)絡單元檢測結(jié)果:安全得分:100分、安全級別:安全。
三、處理情況
一、安裝由廈門服云信息科技有限公司國內(nèi)知名互聯(lián)網(wǎng)安全品牌安全狗,解決服務器安全及管理問題,提供包含自動化系統(tǒng)風險識別和加固、系統(tǒng)級安全防護(防黑/防入侵/防攻擊)、云監(jiān)控(安全監(jiān)控/性能監(jiān)控/日志監(jiān)控)、云管理(多公有云管理/混合云管理)以及基于大數(shù)據(jù)架構(gòu)的安全事件分析等功能。
二、同步安裝由北京奇虎科技有限公司開發(fā)的360主機衛(wèi)士軟件,該程序具有三套后門掃描引擎(云查殺引擎、啟發(fā)式引擎、本地智能引擎),我們每天同步更新后門查殺規(guī)則,保證每一個后門第一時間暴漏并被徹底查殺,保障網(wǎng)站安全,時刻監(jiān)控,實時反饋,提供詳細攻擊詳情,針對性調(diào)整防護,強化管理措施、提高風險控制、漏洞加固等工作。
四、下一步工作計劃
對本企業(yè)在今后工作中網(wǎng)絡安全防護工作的計劃:
一、制訂重要系統(tǒng)完善的、可操作的應急預案并對應急預案進行定期演練。
二、按照集團公司的要求建立及時的信息安全信息通報機制。
三、建立良好的網(wǎng)絡安全聯(lián)動機制,進行聯(lián)合防護。
xx-xxx有限公司
二○一x年x月x日
統(tǒng)計檢查整改報告2017-01-19 12:02 | #3樓
***銀監(jiān)局:
根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會**監(jiān)管局【20**】年第**號《現(xiàn)場檢查通知書》要求,**銀監(jiān)局領(lǐng)導對我縣聯(lián)社非現(xiàn)場監(jiān)管報表、區(qū)域特色報表和客戶風險監(jiān)測報表的數(shù)據(jù)質(zhì)量進行了現(xiàn)場檢查,對此我縣聯(lián)社領(lǐng)導高度重視,及時安排人員對通報中的存在的問題進行自查自糾,根據(jù)銀監(jiān)分局要求,現(xiàn)將整改報告匯報如下:
一、主要存在問題
(一)統(tǒng)計管理和制度建設(shè)方面不完善,主要表現(xiàn):主管部門不明確,崗位職責未制定,內(nèi)部協(xié)調(diào)機制未制定,人員變動頻繁且手續(xù)交接不完整,理論學習不夠充分等。
(二)報表數(shù)據(jù)真實性和準確性方面,主要表現(xiàn)抽查****存在數(shù)據(jù)未及時更新,且歸口不準確的問題。
二、整改措施
我縣聯(lián)社領(lǐng)導對檢查的情況高度重視,安排相關(guān)人員及時進行了整改,現(xiàn)將整改的結(jié)果匯報如下:
(一)統(tǒng)計管理和制度建設(shè)方面。對非現(xiàn)場監(jiān)管報表的人員進行了明確,同時上報***銀監(jiān)局備案;建立和更新了崗位職責,明確了統(tǒng)計崗位的主管部門,并對報表審核人員
的職責進行了明確。對崗位調(diào)離的人員做了手續(xù)交接,并要求對現(xiàn)任統(tǒng)計人員進行連續(xù)性的培訓,確保上報的數(shù)據(jù)質(zhì)量。
(二)報表數(shù)據(jù)真實性和準確性。根據(jù)銀監(jiān)局的檢查,我縣聯(lián)社將定期檢查非現(xiàn)場監(jiān)管報表的數(shù)據(jù)真實性,同時加強內(nèi)部數(shù)據(jù)質(zhì)量審核關(guān),制定了以風險部審核信貸、財務部全面審核的二次審核方式,并加強統(tǒng)計人員的培訓和學習,實實在在提高統(tǒng)計水平,加強統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量,讓統(tǒng)計數(shù)據(jù)為縣聯(lián)社風險把控發(fā)揮作用。
通過銀監(jiān)分局對我聯(lián)社統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的檢查,我聯(lián)社將進一步加強內(nèi)部管理,提高數(shù)據(jù)報送質(zhì)量,完善各項統(tǒng)計制度;確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性和準確性,讓非現(xiàn)場監(jiān)管報表作為為我縣聯(lián)社的安全健康運行的風向標,使***聯(lián)社的經(jīng)營效益更上一個臺階。
***農(nóng)村信用合作聯(lián)社
20**年**月**日
計量檢查整改報告
計量認證監(jiān)督評審組受邵陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的委派,于2015年3月20日對我單位進行了計量認證監(jiān)督評審。評審組依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》對我單位實驗室環(huán)境進行現(xiàn)場查看、對檢測人員進行提問、現(xiàn)場檢測和召開座談會等形式進行了考核,并對我公司技術(shù)和管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求,評審組認為我單位建立了質(zhì)量管理體系,編制了相應的程序文件、作業(yè)指導書、各種記錄表格等,覆蓋了計量認證所規(guī)定的條款。組織管理、實驗室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運行,符合認證評審準則的規(guī)定。對照“評審準則”評審組客觀、公正的指出了我單位還存在不足的共有12項(9個基本符合項、3個不符合項)。
(一)問題表述
1、最高管理者無任命文件
2、無服務方能力驗證
3、檢測記錄更改不符合規(guī)范
4、環(huán)境記錄在檢測現(xiàn)場且多場所合寫在一本記錄中
5、無滅火器材
6、儀器設(shè)備無授權(quán)書
7、儀器設(shè)備無驗收記錄
8、儀器無狀態(tài)標識
9、回彈儀無率定記錄
10、壓實度無抽樣記錄
11、砂、石、砼、水泥等記錄無樣品狀態(tài)
12、檢測報告無樣品狀態(tài)描述
(二)整改措施
針對評審組在本次評審中發(fā)現(xiàn)的問題,我單位從領(lǐng)導到檢測人員都非常重視,針對問題的整改召開了專題會儀,由問題所在部門提出具體的整改措施,并經(jīng)我單位質(zhì)量的技術(shù)委員會討論同意,由相關(guān)部門負責整改措施的實施,具體整改措施見附表。
(三)整改完成情況
我單位由相關(guān)部門負責人按照制定的整改措施對本部門存在的問題進行整改,辦公室負責監(jiān)督驗證,并經(jīng)質(zhì)量負責人確認。按照評審組的要求,對評審中發(fā)現(xiàn)的12個基本符合項、不符合項,在規(guī)定的時間內(nèi)完成了整改,整改結(jié)果已滿足“評審準則”的有關(guān)規(guī)定,并報評審組長認可。
計量認證整改報告2017-01-19 12:43 | #2樓
根據(jù)我單位的申請,質(zhì)量技術(shù)評價認證中心組成的專家評審組對我單位進行了計量認證現(xiàn)場評審。評審組依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》對我單位實驗室環(huán)境進行現(xiàn)場查看、對檢測人員進行提問和召開座談會等形式進行了考核,并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求,評審組認為我單位建立了質(zhì)量管理體系,編制了相應的程序文件、作業(yè)指導書、各種記錄表格等,覆蓋了計量認證所規(guī)定的條款。組織管理、儀器設(shè)備、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運行,符合認證評審準則的規(guī)定。對照“評審準則”,評審組認為我單位還存在不足的有2項(基本符合項)。
(一) 問題表述
1.未提供合格供應/服務商名錄及評價材料。
2.檢測報告的`原始記錄未與報告一起歸檔。
(二)整改措施
針對評審組在本次評審中發(fā)現(xiàn)的問題,我單位從領(lǐng)導到檢驗人員都非常重視,針對問題的整改召開了專題會議,成立了整改小組,制定了整改計劃,經(jīng)整改小組討論同意,由問題所在室提出具體的整改措施并由相關(guān)室責任人負責整改措施的實施,具體整改措施如下:
1.業(yè)務室負責編制《供應商名錄調(diào)查、評價表》,把供應/服務商相關(guān)具體內(nèi)容信息整理成表格,以及編制、審核、批準等標識的相關(guān)內(nèi)容增加到表格內(nèi)。 2.綜合業(yè)務室負責重新整理檢測報告資料。
(三) 整改完成情況
我單位由相關(guān)室負責人按照制定的整改措施對本室存在的問題進行整改,質(zhì)量負責人負責驗證確認。按照評審組的要求,對評審中發(fā)現(xiàn)的2個基本符合項,在規(guī)定的時間內(nèi)完成了整改。
1.綜合業(yè)務室統(tǒng)計了供應商的相關(guān)信息,收集了其營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證書,將其具體內(nèi)容信息整理成表格,表格內(nèi)含蓋了具體的評價內(nèi)容。
2.根據(jù)《程序性文件》,綜合業(yè)務室將資料重新整理歸檔,并將xx-xxx-x檢測報告的原始記錄與報告一起歸檔。
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